Číslo faktúry: DF2024/98
Identifikácia objednávky: 2024/78
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Mária Džuganová
Adresa dodávateľa: Moskovská 500/1, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44320094
Predmet faktúry: Slovakryl 10ks, kartač drôtený úzky 2 ks, štetec 8 ks, hot sada drat. 4ks, brúsna hubka 2 ks, špachtla 2 ks
Fakturovaná suma: 95.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.12.2024
Dátum doručenia: 19.12.2024
Datum zverejnenia: 19.12.2024