Číslo faktúry: DF2024/7
Identifikácia objednávky: 2024/6
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Papermax, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Dukelská 1148, Lyžbice 73961, 73801 Třinec, ČR
IČO dodávateľa: 04296966
Predmet faktúry: Nákup: - laminovacia fólia 10 ks, kresliaci kartón farebný 1 ks, fotopapier 1 bal.
Fakturovaná suma: 73.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2024
Dátum doručenia: 12.09.2024
Datum zverejnenia: 13.09.2024